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Auditorías al Ejercicio Presupuestario

A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo (Servicio de Impuestos Internos) por la Contraloría General de la República.

Nombre del informe Número del informe
(N°/año)
Entidad que efectuó la auditoría Unidad auditada Materia Período auditado
(dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)
Fecha de inicio de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe final de auditoría Fecha de publicación del informe
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe de aclaraciones, si correponde
Auditoría de transacciones por adquisición y mantenimiento de equipos y licencias computacionales y desarrollo de sistemas de información.
221/2009
Contraloría General de la República Servicio de Impuestos Internos La auditoría tuvo por finalidad examinar los gastos del Servicio, correspondientes a los Subtítulos 22 y 29, comprobar el correcto uso de los recursos asignados, verificando la autenticidad de la documentación de respaldo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, artículo 55 del decreto ley N° 1263 de 1975, de Administración Financiera del Estado, el cumplimiento de la normativa contable, procedimientos de rendición de cuentas y la legalidad de los actos administrativos como lo señalan las Resoluciones N°s 759, de 2003, 520, de 1996 y 1.600, de 2008, emitidas por este Organismo de Control 01/01/2008 - 30/06/2009 01/06/2009 24/03/2010 Ver informe final

Reconsideración al informe final
24/03/2010 Solicita reconsideración

Informe final N° 33, de 2010, sobre auditoría practicada en la Dirección Regional Santiago Centro, del Servicio de Impuestos Internos

33/2010
19-07-2010

Contraloría General de la República Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos Santiago Centro La auditoría tuvo por objeto verificar el trabajo de fiscalización de justificación de inversiones llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la normativa vigente sobre la materia. Años tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009   19-07-2010 Seleccione aquí    

Informe final 274-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría a aporte no reembolsable programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario-diciembre 2010

274/2010
31-12-2010
Contraloría General de la República Servicio de Impuestos Internos La Auditoría tuvo por finalidad examinar los recursos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo al Servicio de Impuestos Internos, para la ejecución del Programa Desarrollo de la Factura Electrónica y Portal Tributario para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio del Proyecto N° 9120-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Reglamento Operativo del Programa y en los anexos complementarios del Convenio. 01/03/2005 - 30/06/2010   31-12-2010 Seleccione aquí    

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