Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
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Auditoría de transacciones por adquisición y mantenimiento de equipos y licencias computacionales y desarrollo de sistemas de información. | 221/2009 | Contraloría General de la República | Servicio de Impuestos Internos | La auditoría tuvo por finalidad examinar los gastos del Servicio, correspondientes a los Subtítulos 22 y 29, comprobar el correcto uso de los recursos asignados, verificando la autenticidad de la documentación de respaldo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, artículo 55 del decreto ley N° 1263 de 1975, de Administración Financiera del Estado, el cumplimiento de la normativa contable, procedimientos de rendición de cuentas y la legalidad de los actos administrativos como lo señalan las Resoluciones N°s 759, de 2003, 520, de 1996 y 1.600, de 2008, emitidas por este Organismo de Control | 01/01/2008 - 30/06/2009 | 01/06/2009 | 24/03/2010 | Ver informe final Reconsideración al informe final | 24/03/2010 | Solicita reconsideración |
Informe final N° 33, de 2010, sobre auditoría practicada en la Dirección Regional Santiago Centro, del Servicio de Impuestos Internos |
33/2010 |
Contraloría General de la República | Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos Santiago Centro | La auditoría tuvo por objeto verificar el trabajo de fiscalización de justificación de inversiones llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a la normativa vigente sobre la materia. | Años tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009 | 19-07-2010 | Seleccione aquí | |||
Informe final 274-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría a aporte no reembolsable programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario-diciembre 2010 |
274/2010 31-12-2010 |
Contraloría General de la República | Servicio de Impuestos Internos | La Auditoría tuvo por finalidad examinar los recursos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo al Servicio de Impuestos Internos, para la ejecución del Programa Desarrollo de la Factura Electrónica y Portal Tributario para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio del Proyecto N° 9120-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, en el Reglamento Operativo del Programa y en los anexos complementarios del Convenio. | 01/03/2005 - 30/06/2010 | 31-12-2010 | Seleccione aquí |