Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
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Informe final 192-11 Servicio de Impuestos Internos programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario - octubre 2011 |
192/2011 06-10-2011 |
Contraloría General de la República | Servicio de Impuestos Internos | La auditoría tuvo por finalidad examinar los recursos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo al Servicio de Impuestos Internos, para la ejecución del Programa de Desarrollo de la Factura Electrónica y Portal Tributario para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MT-9120-CH, en su Anexo Único y en el Reglamento Operativo. | 09/03/2005 - 31/08/2011 | 01-08-2011 |
06-10-2011 |
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Informe seguimiento 274-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría aporte no reembolsable programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario - octubre 2011 |
274/2010 25-10-2011 |
Contraloría General de la República | Servicio de Impuestos Internos | Seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos. SII, en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 274, de 2010, | 01/03/2005 - 30/06/2010 | 25-10-2011 |
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Informe seguimiento 33-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría a procedimientos sobre justificación de inversiones - diciembre 2011 |
33/2010 26-12-2011 |
Contraloría General de la República | Servicio de Impuestos Internos | Seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos. SII, en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 33, de 2010, | Años tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009 | 26-12-2011 |
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Informe final 21-11 Servicio Impuestos Internos auditoria de transacciones - diciembre 2011 |
21/2011 29-12-2011 |
Contraloría General de la República | Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos de Atacama | La auditoria tuvo por finalidad efectuar una evaluación del sistema de control interno y el examen de los gastos imputados a los Subtítulos 21 y 22 del presupuesto anual del servicio, lo que incluyó la comprobación del correcto uso de los recursos asignados y la autenticidad de la documentación de respaldo. | 01/01/2010 - 31/12/2010 | 07-02-2011 |
29-12-2011 |
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