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Auditorías al Ejercicio Presupuestario

A continuación se presenta el detalle de las auditorías al ejercicio presupuestario realizadas a este Organismo (Servicio de Impuestos Internos) por la Contraloría General de la República.

Nombre del informe Número del informe
(N°/año)
Entidad que efectuó la auditoría Unidad auditada Materia Período auditado
(dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa)
Fecha de inicio de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Fecha de término de la auditoría
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe final de auditoría Fecha de publicación del informe
(dd/mm/aaaa)
Enlace al informe de aclaraciones, si correponde

Informe final 192-11 Servicio de Impuestos Internos programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario - octubre 2011

192/2011
06-10-2011
Contraloría General de la República Servicio de Impuestos Internos La auditoría tuvo por finalidad examinar los recursos entregados por el Banco Interamericano de Desarrollo al Servicio de Impuestos Internos, para la ejecución del Programa de Desarrollo de la Factura Electrónica y Portal Tributario para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable ATN/MT-9120-CH, en su Anexo Único y en el Reglamento Operativo. 09/03/2005 - 31/08/2011
01-08-2011
06-10-2011
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06-11-2011
 

Informe seguimiento 274-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría aporte no reembolsable programa de desarrollo de la factura electrónica y portal tributario - octubre 2011

274/2010
25-10-2011
Contraloría General de la República Servicio de Impuestos Internos Seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos. SII, en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 274, de 2010, 01/03/2005 - 30/06/2010
25-10-2011
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25-11-2011
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Informe seguimiento 33-10 Servicio de Impuestos Internos auditoría a procedimientos sobre justificación de inversiones - diciembre 2011

33/2010
26-12-2011
Contraloría General de la República Servicio de Impuestos Internos Seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos. SII, en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 33, de 2010, Años tributarios 2006, 2007, 2008 y 2009
26-12-2011
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26-01-2012
 

Informe final 21-11 Servicio Impuestos Internos auditoria de transacciones - diciembre 2011

21/2011
29-12-2011
Contraloría General de la República Dirección Regional Servicio de Impuestos Internos de Atacama La auditoria tuvo por finalidad efectuar una evaluación del sistema de control interno y el examen de los gastos imputados a los Subtítulos 21 y 22 del presupuesto anual del servicio, lo que incluyó la comprobación del correcto uso de los recursos asignados y la autenticidad de la documentación de respaldo. 01/01/2010 - 31/12/2010
07-02-2011
29-12-2011
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30-05-2012
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